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  • 索引號 11500114MB1574620B/2025-00038
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)國有土地上房屋征收中心 2025年部門預算情況說明及報表
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)國有土地上房屋征收中心 2025年部門預算情況說明及報表

重慶市黔江區(qū)國有土地上房屋征收中心

2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。負責征收范圍內國有土地上房屋征收與補償工作;負責國有土地上房屋征收補償資金的使用和管理,做到專戶儲存,??顚S茫桓鶕液褪杏嘘P規(guī)定,負責對國有土地上房屋征收補償政策的調整;完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)住房城鄉(xiāng)建委交辦的其他任務。

(二)單位構成。重慶市黔江區(qū)國有土地上房屋征收中心為區(qū)住房城鄉(xiāng)建委管理的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位。內設2個業(yè)務辦公室,編制數5人,實有人員4人,負責征收中心業(yè)務工作。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數89.78萬元,其中:一般公共預算撥款89.78萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少11.89萬元,主要是因為單位職工退休1人,收入預算減少。

(二)支出預算:2025年年初預算數89.78萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出14.38萬元,衛(wèi)生健康支出4.71萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.51萬元,住房保障支出4.17萬元。支出較去年減少11.89萬元,主要是因為單位職工退休1人,支出預算減少。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入89.78萬元,一般公共預算財政撥款支出89.78萬元,較去年減少11.89萬元。其中:基本支出89.78萬元,較去年減少11.89萬元,主要是因為單位職工退休1人,預算減少,主要用于保障在編在職人員工資福利、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;本單位是區(qū)住建委下屬二級事業(yè)單位,本年度無單獨項目預算。

本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3.5萬元,其中:公務接待費0萬元,公務用車運行維護費3.5萬元,較上年度無變化,主要用于日常公務用車運行維護支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.18萬元:政府采購貨物預算1.18萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中:一般公共預算撥款政府采購1.18萬元,政府采購貨物預算1.18萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。本單位是區(qū)住建委下屬二級事業(yè)單位,本年度無單獨項目預算。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

(五)無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

公開聯系人:李倩 ??????????電話:023-79223092 ?

附件:2025年部門預算相關附表


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