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  • 索引號 11500114MB1574620B/2025-00034
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(匯總) 2025年部門預(yù)算情況說明及報表
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(匯總) 2025年部門預(yù)算情況說明及報表

重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(匯總)

2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)全區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理,規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè),承擔(dān)規(guī)范全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序責(zé)任;承擔(dān)監(jiān)督管理全區(qū)建筑、勘察、設(shè)計市場責(zé)任;監(jiān)督管理全區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動;負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施全區(qū)城鎮(zhèn)住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)與管理;負(fù)責(zé)全區(qū)房屋和市政設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)監(jiān)督管理;承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任;承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)建筑節(jié)能的責(zé)任;負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。

(二)單位構(gòu)成。

內(nèi)設(shè)8個職能科室:辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科(法治科)、城市建設(shè)科、消防科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、人事財務(wù)科。4個直屬事業(yè)單位:重慶市黔江區(qū)建筑工程事務(wù)中心、重慶市黔江區(qū)建設(shè)事務(wù)中心、黔江區(qū)住房保障中心、重慶市黔江區(qū)國有土地上房屋征收中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)18967.55萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款13983.73萬元,政府性基金預(yù)算撥款4983.82萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加5082.3萬元,主要是項目支出經(jīng)費(fèi)撥款增加5082.3萬元。

二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)18967.55萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出326.84萬元,衛(wèi)生健康支出102.41萬元,節(jié)能環(huán)保支出222萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出6231.39萬元,住房保障支出12084.19萬元。支出較去年增加5740.79萬元,主要是基本支出減少86.06萬元,項目支出增加5826.85萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入13983.73萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出13983.73萬元,比2024年增加756.97萬元。其中:基本支出1768.03萬元,比2024年減少86.06萬元,主要原因是本年度5名職工退休,工資預(yù)算支出減少,主要用于保障單位職工社保、公積金繳納,離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,以及保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出12215.7萬元,比2024年增加843.03萬元,原因是上級安排專項補(bǔ)助項目及一般轉(zhuǎn)移支付項目資金等增加,主要用于城鎮(zhèn)污泥運(yùn)輸和處置、老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、保障性安居工程等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入4983.82萬元,政府性基金預(yù)算支出4983.82萬元,比2024年增加4325.33萬元,主要原因是上級安排政府性基金預(yù)算支出類項目增加,主要用于城鎮(zhèn)污泥運(yùn)輸和處置類支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年減少0萬元;公務(wù)接待費(fèi)6萬元,比2024年減少0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元,比2024年減少0萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)174.92萬元,比上年減少22.23萬元,主要原因為我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額9.45萬元:政府采購貨物預(yù)算9.45萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購9.45萬元:政府采購貨物預(yù)算9.45萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款12215.7萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

(五)無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費(fèi)。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李倩??聯(lián)系方式:79223092

附件:2025年部門預(yù)算相關(guān)附表


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