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  • 索引號(hào) 11500114MB1574620B/2024-00070
  • 主題分類 財(cái)政
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2024-09-12
  • 發(fā)布日期 2024-09-12
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度決算公開說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度決算公開說明

重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收、城鎮(zhèn)排水與污水處理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)違法違規(guī)行為查處等方面的執(zhí)法職能;承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督管理、施工安全監(jiān)督管理、施工現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備和非特種設(shè)備管理、建筑行業(yè)生態(tài)文明建設(shè)、建筑節(jié)能、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收、城建檔案、竣工驗(yàn)收備案、裝飾裝修、質(zhì)量投訴、建筑企業(yè)及從業(yè)人員資質(zhì)資格監(jiān)督管理等方面的執(zhí)法職能;承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察設(shè)計(jì)、施工圖審查、招標(biāo)投標(biāo)相應(yīng)合同履行管理、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量檢測(cè)、預(yù)拌商品混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑市場(chǎng)管理方面的執(zhí)法職能;承擔(dān)房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)和房地產(chǎn)交易市場(chǎng)等房地產(chǎn)行業(yè)監(jiān)督管理方面的執(zhí)法職能;承擔(dān)城鎮(zhèn)房屋使用安全方面的執(zhí)法職能;承擔(dān)物業(yè)管理等方面的執(zhí)法職能;承擔(dān)城鎮(zhèn)排水與污水處理等方面的執(zhí)法職能;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法工作;完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)住房城鄉(xiāng)建委交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè):綜合科、執(zhí)法監(jiān)察科、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)、執(zhí)法四大隊(duì)。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)564.58萬元,支出總計(jì)564.58萬元。收支較上年決算數(shù)增加29.05萬元,增長(zhǎng)5.42%,主要原因是本年度新增人員兩名。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)564.58萬元,較上年決算數(shù)增加29.05萬元,增長(zhǎng)5.42%,主要原因是本年度新增人員兩名。其中:財(cái)政撥款收入564.58萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)564.58萬元,較上年決算數(shù)增加29.05萬元,增長(zhǎng)5.42%,主要原因是本年度新增人員兩名。其中:基本支出527.17萬元,占93.37%;項(xiàng)目支出37.41萬元,占6.63%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是自2022年起,財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度,我單位本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)564.58萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加29.05萬元,增長(zhǎng)5.42%。主要原因是本年度新增人員兩名。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入564.58萬元,較上年決算數(shù)增加29.05萬元,增長(zhǎng)5.42%。主要原因是本年度新增人員兩名。較年初預(yù)算數(shù)增加79.28萬元,增長(zhǎng)16.34%。主要原因是本年度新增人員兩名及年中追加房屋承載風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目支出,此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出564.58萬元,較上年決算數(shù)增加29.05萬元,增長(zhǎng)5.42%。主要原因是本年度新增人員兩名。較年初預(yù)算數(shù)增加79.28萬元,增長(zhǎng)16.34%。主要原因是本年度新增人員兩名及年中追加房屋承載風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是自2022年起,財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度,我單位本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面

(8)社會(huì)保障與就業(yè)支出65.15萬元,占11.54%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.35萬元,下降2.03%,主要原因是本年度職工社?;鶖?shù)調(diào)整。

(9)衛(wèi)生健康支出29.32萬元,占5.19%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.49萬元,增長(zhǎng)5.35%,主要原因是本年度職工社保基數(shù)調(diào)整。

(11)城鄉(xiāng)社區(qū)支出448.43萬元,占79.43%,較年初預(yù)算數(shù)增加81.51萬元,增長(zhǎng)22.21%,主要原因是本年度新增人員兩名及年中追加房屋承載風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目支出。

(19)住房保障支出21.67萬元,占3.84%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.38萬元,下降9.90%,主要原因是本年度職工公積金基數(shù)調(diào)整。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出527.17萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)454.52萬元,較上年決算數(shù)減少10.50萬元,下降2.26%,本年度職工工資及社?;鶖?shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職工資、五險(xiǎn)一金、規(guī)定內(nèi)福利、退休職工康養(yǎng)費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)72.66萬元,較上年決算數(shù)增加11.16萬元,增長(zhǎng)18.15%,主要原因是本年度勞務(wù)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位日常運(yùn)行費(fèi)用。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.39萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元,下降1.47%,主要原因是我委嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和市區(qū)兩級(jí)關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理的要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加2.42萬元,增長(zhǎng)48.69%,主要原因是2022年度上半年由于疫情原因,公務(wù)接待支出較少,本年度恢復(fù)正常,因此“三公”經(jīng)費(fèi)較上年度上漲。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度我委無因公出國(guó)(境)費(fèi)用,無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.98萬元,主要用于公務(wù)車保險(xiǎn)、日常保養(yǎng)、油費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,下降0.33%,主要原因是我委嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和市區(qū)兩級(jí)關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理的要求,嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。較上年支出數(shù)增加1.48萬元,增長(zhǎng)32.89%,主要原因是本年度公務(wù)用車存在大修情況。

?公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元,主要用于接待市級(jí)及以上部門來我委開展檢查、指導(dǎo)工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,下降6.67%,我委嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和市區(qū)兩級(jí)關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理的要求,嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。較上年支出數(shù)增加0.93萬元,增長(zhǎng)197.87%,主要原因是2022年度上半年由于疫情原因,公務(wù)接待支出較少,本年度恢復(fù)正常,因此“三公”經(jīng)費(fèi)略微上漲。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次192人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)73.13元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.99萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

? (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.56萬元,下降100.00%,主要原因是本年度我委未召開產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)的會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.01萬元,較上年決算數(shù)增加0.60萬元,增長(zhǎng)24.90%,主要原因是2022年度上半年由于疫情原因,外出培訓(xùn)較少,本年度恢復(fù)正常,因此培訓(xùn)費(fèi)用較上年度有所增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說明

? 2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額1.09萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.09萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.09萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.09萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采購(gòu)單位日常運(yùn)行辦公用品。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(單位)對(duì)部門整體1個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金37.41萬元。

二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見文件末尾。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79223092


2023年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

狀態(tài):已送審

項(xiàng)目名稱:

非稅和增資激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)(項(xiàng)目)

項(xiàng)目編碼:

50011423T000003788080

自評(píng)總分:

95.10



項(xiàng)目主管部門:

402-重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)

財(cái)政歸口處室:

006-經(jīng)建科

部門聯(lián)系人:

李倩

聯(lián)系電話:

79223092

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額



0.00


733,300.00


374,069.10




其中:財(cái)政撥款



0.00


733,300.00


374,069.10

51.01

10.00

5.10

般公共預(yù)算



0.00


733,300.00


374,069.10

51.01



績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況


保障單位日常運(yùn)行工作



保障單位日常運(yùn)行工作

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說明

保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)


定性

優(yōu)良中差

1

0

100

30

30


保障各塊工作順利開展


定性

優(yōu)良中差

1

0

100

25

25


有效促進(jìn)社會(huì)發(fā)展


定性

優(yōu)良中差

1

0

100

25

25


服務(wù)對(duì)象滿意度

%

95

95

0

100

10

10



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