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  • 索引號 11500114009130303P/2025-00028
  • 主題分類 其他
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)社會保險事務中心2025年部門預算情況說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)人力社保局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)社會保險事務中心2025年部門預算情況說明

重慶市黔江區(qū)社會保險事務中心

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責。

1、貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險法律法規(guī)、方針政策并組織實施,負責指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務工作,負責養(yǎng)老、工傷保險政策宣傳和業(yè)務培訓等工作。2、負責擬定養(yǎng)老、工傷保險年度工作計劃、實施方案、管理制度等;實施全民參保計劃,推進社保公共服務平臺建設。3、負責養(yǎng)老、工傷保險參保擴面并組織實施,協(xié)助稅務部門做好社會保險費征收;負責失業(yè)保險公共業(yè)務辦理。4、負責參保職工工傷就醫(yī)事務管理服務,受上級機關(guān)委托,負責工傷醫(yī)療服務協(xié)議簽訂和協(xié)議執(zhí)行情況評價審查;工傷保險醫(yī)療目錄建設和維護;組織開展工傷、職業(yè)病康復工作。5、負責按規(guī)定審核支付養(yǎng)老、工傷保險待遇和各類社保補貼發(fā)放。6、負責社會保險網(wǎng)絡信息化系統(tǒng)建設、管理和維護工作,負責社會保障卡制作、發(fā)放、金融功能推廣應用。7、負責執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險基金預決算和基金財務核算與賬務處理;負責執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險基金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出及結(jié)算支付工作。8、負責養(yǎng)老、工傷保險基金專項核控和參保登記稽核;負責工傷保險服務協(xié)議機構(gòu)稽核。9、負責機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)辦管理工作。10、參與破產(chǎn)、兼并、關(guān)閉、解散參保單位欠繳養(yǎng)老、工傷保險費清算工作。11、開展退休人員社會化服務,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)養(yǎng)老、工傷保險相關(guān)經(jīng)辦業(yè)務和退休人員社會化服務工作。12、負責業(yè)務檔案標準化建設和應急、安全、保密、穩(wěn)定工作;負責養(yǎng)老、工傷保險參保登記工作信訪接待、舉報投訴及辦理回復。13、完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力社保局交辦的其他工作任務。

(二)單位構(gòu)成。

重慶市黔江區(qū)社會保險事務中心為重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局管理的正處級公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設8個職能科室,核定全額撥款參公事業(yè)編制31名,其中:主任1名、副主任2名,中層領導職數(shù)8名;2024年末實有在職人員30人(其中29名參公人員,1名工勤人員),16名退休人員。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數(shù)1443.50萬元,其中:一般公共預算撥款1443.50萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加50.02萬元,主要是財政代繳社會保險費、單位社保繳費、住房公積金經(jīng)費撥款增加。

(二)支出預算2025年年初預算數(shù)1443.50萬元,其中:一般公共服務支出1443.50萬元,社會保障和就業(yè)支出1341.10萬元,衛(wèi)生健康支出50.06萬元,住房保障支出48.11萬元。支出較去年增加50.02萬元,主要是基本支出增加61.48萬元,項目支出增加-11.46萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1443.50萬元,一般公共預算財政撥款支出1443.50萬元,比2024年增加50.02萬元。其中:基本支出756.72萬元,比2024年增加61.48萬元,主要原因是單位社保繳費、住房公積金等,主要用于保障社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出686.78萬元,比2024年減少11.46萬元,主要原因是代發(fā)四類人員生活補貼減少,主要用于代發(fā)四類人員生活補貼、單雙解人員養(yǎng)老保險繳費補貼等重點工作。

我中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025三公經(jīng)費預算1萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元;公務接待費1萬元,比2024年增加0萬元;公務用車運行維護費0萬元,比2024年增加0萬元;公務用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費89.65萬元,比上年增加10.59萬元,主要原因為人員增加、租車費納入預算等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元:政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購5萬元:政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款683萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202412月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

(五)無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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部門預算公開聯(lián)系人:付顯杰? 聯(lián)系電話:023-79243329

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