重慶市區(qū)民政局(本級)2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市黔江區(qū)民政局(本級)
2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)民政工作法律、法規(guī)和規(guī)章,擬訂并組織實施民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施。
2.貫徹執(zhí)行全區(qū)性社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法,承擔(dān)依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3.貫徹執(zhí)行社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和村(社區(qū))行政區(qū)劃調(diào)整相關(guān)工作,負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)行政區(qū)域界線管理和地名管理工作,負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)重要自然地理實體的命名、更名審核工作。
5.貫徹執(zhí)行婚姻管理政策,推進婚俗改革。
6.貫徹執(zhí)行殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范,推進殯葬改革。
7.統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策并組織實施,貫徹執(zhí)行養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)社會養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)的監(jiān)管,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
8.貫徹執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護政策,統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)全區(qū)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護工作,指導(dǎo)兒童福利、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護服務(wù)機構(gòu)管理,健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
10.貫徹執(zhí)行促進慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
11.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施、承擔(dān)區(qū)老齡工作委員會的日常工作等職責(zé)。區(qū)老齡工作委員會辦公室設(shè)在區(qū)民政局,強化其綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展職責(zé)。
12.負(fù)責(zé)機關(guān)、所屬單位和社會組織黨建工作。
13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。重慶市黔江區(qū)民政局應(yīng)強化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù),促進資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。
15.有關(guān)職責(zé)分工。與重慶市黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。重慶市黔江區(qū)民政局會同重慶市黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的重慶市黔江區(qū)行政區(qū)劃圖。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)上述職能職責(zé),區(qū)民政局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別為辦公室(黨群科)、區(qū)劃地名科、社會救助科、老齡工作科、社會事務(wù)科、社會組織管理和慈善事業(yè)促進(法治科)、規(guī)劃財務(wù)科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)20238.99萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款18960.79萬元,政府性基金預(yù)算撥款1278.2萬元。收入較去年增加2907.19萬元,主要原因是困難群眾救助經(jīng)費撥款增加2285.64萬元,三項補貼經(jīng)費撥款增加297.95萬元,高齡津貼經(jīng)費撥款增加229.6萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)20238.99萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出18889.39萬元,衛(wèi)生健康支出39.2萬元,住房保障支出32.21萬元,其他支出1278.2萬元。支出較去年增加2907.19萬元,主要原因是基本支出減少2.64萬元,項目支出增加2909.83萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入18960.79萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出18960.79萬元,比2024年增加2983.39萬元。其中:基本支出557.89萬元,比2024年減少2.64萬元,主要原因是退休1人,主要用于保障在職人員工資福利、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出18402.9萬元,比2024年增加2986.03萬元,主要原因是困難群眾救助經(jīng)費撥款增加2285.64萬元,三項補貼經(jīng)費撥款增加297.95萬元,高齡津貼經(jīng)費撥款增加229.6萬元,主要用于殘疾人兩項補助、城鄉(xiāng)最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、高齡失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補貼、孤兒基本生活保障等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入1278.2萬元,政府性基金預(yù)算支出1278.2萬元,比2024年減少76.2萬元,主要原因是上級提前下達的政府性基金減少76.2萬元,主要用于社會福利事業(yè)。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.51萬元,與2024年相比無變化。其中:公務(wù)接待費2.85萬元,與2024年相比無變化;公務(wù)用車運行維護費2.66萬元,與2024年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費65.77萬元,比上年增加0.32萬元,主要原因為人員工資調(diào)標(biāo)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.1萬元:政府采購貨物預(yù)算2.1萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.1萬元:政府采購貨物預(yù)算2.1萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款18402.9萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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