重慶市黔江區(qū)民政局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市黔江區(qū)民政局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)民政工作法律、法規(guī)和規(guī)章,擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施。
2.貫徹執(zhí)行全區(qū)性社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法,承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3.貫徹執(zhí)行社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
4.貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和村(社區(qū))行政區(qū)劃調(diào)整相關(guān)工作,負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)行政區(qū)域界線管理和地名管理工作,負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。
5.貫徹執(zhí)行婚姻管理政策,推進(jìn)婚俗改革。
6.貫徹執(zhí)行殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范,推進(jìn)殯葬改革。
7.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施,貫徹執(zhí)行養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
8.貫徹執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)全區(qū)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)工作,指導(dǎo)兒童福利、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理,健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
10.貫徹執(zhí)行促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
11.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施、承擔(dān)區(qū)老齡工作委員會(huì)的日常工作等職責(zé)。區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室設(shè)在區(qū)民政局,強(qiáng)化其綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展職責(zé)。
12.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和社會(huì)組織黨建工作。
13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。重慶市黔江區(qū)民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù),促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織等多元參與主體,推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。
15.有關(guān)職責(zé)分工。與重慶市黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。重慶市黔江區(qū)民政局會(huì)同重慶市黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的重慶市黔江區(qū)行政區(qū)劃圖。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)上述職能職責(zé),區(qū)民政局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室(黨群科)、區(qū)劃地名科、社會(huì)救助科、老齡工作科、社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)組織管理和慈善事業(yè)促進(jìn)(法治科)、規(guī)劃財(cái)務(wù)科;包含5個(gè)下屬單位,分別為區(qū)婚姻登記中心、區(qū)救助管理站、區(qū)低保管理中心、區(qū)社會(huì)福利事務(wù)中心、區(qū)未成年人保護(hù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)20847.4萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款19569.2萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款1278.2萬(wàn)元。收入較去年增加2943.36萬(wàn)元,主要是困難群眾救助經(jīng)費(fèi)撥款增加2285.64萬(wàn)元,三項(xiàng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)撥款增加297.95萬(wàn)元,高齡津貼經(jīng)費(fèi)撥款增加229.6萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)20847.4萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出19430.54萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出74.3萬(wàn)元,住房保障支出64.36萬(wàn)元,其他支出1278.2萬(wàn)元。支出較去年增加2943.36萬(wàn)元,主要是基本支出增加33.53萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加2909.83萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19569.2萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19569.2萬(wàn)元,比2024年增加3019.56萬(wàn)元。其中:基本支出1166.3萬(wàn)元,比2024年增加33.53萬(wàn)元,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)等,主要用于保障在職人員工資福利、社保、公積金繳納,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出18402.9萬(wàn)元,比2024年增加2986.03萬(wàn)元,主要是困難群眾救助經(jīng)費(fèi)撥款增加2285.64萬(wàn)元,三項(xiàng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)撥款增加297.95萬(wàn)元,高齡津貼經(jīng)費(fèi)撥款增加229.6萬(wàn)元,主要用于殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、高齡失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、孤兒基本生活保障等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入1278.2萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出1278.2萬(wàn)元,比2024年減少76.2萬(wàn)元,主要原因是上級(jí)提前下達(dá)的政府性基金減少76.2萬(wàn)元,主要用于社會(huì)福利事業(yè)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.28萬(wàn)元,比2024年減少6.32萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)4.3萬(wàn)元,比2024年減少1萬(wàn)元,主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.98萬(wàn)元,比2024年減少5.32萬(wàn)元,主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革,撤銷我局下屬單位民政綜合行政執(zhí)法支隊(duì),收回兩輛公務(wù)用車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)130.87萬(wàn)元,比上年減少9.06萬(wàn)元,主要原因?yàn)槌掷m(xù)壓減一般性支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.1萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.1萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2.1萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.1萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款18402.9萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)用車1輛、業(yè)務(wù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
(五)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:何欣芮?????? ? ?????????????????? 電話:023-79228508
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