重慶市黔江區(qū)糧油質(zhì)量安全監(jiān)測中心2025年部門預算情況說明
重慶市黔江區(qū)糧油質(zhì)量安全監(jiān)測中心
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行糧油質(zhì)量安全有關法律法規(guī)、方針政策和標準 ,協(xié)助糧食行政管理部門制定糧食質(zhì)量安全管理制度、制訂糧油質(zhì)量安全監(jiān)測計劃,并提供相應的技術支持。
2.承擔國、市、區(qū)級儲備糧油及其他政策性糧油的例行監(jiān)測、質(zhì)量監(jiān)督抽查與普查工作。承擔收購、儲存環(huán)節(jié)糧油質(zhì)量安全的監(jiān)督檢驗與超過正常儲存年限糧油的出庫檢驗工作。
3.開展收獲糧油的質(zhì)量調(diào)查、品質(zhì)測報和原糧衛(wèi)生監(jiān)測,提出糧油質(zhì)量安全監(jiān)管的重點區(qū)域、重點環(huán)節(jié)、重點項目、重點監(jiān)管對象,以及糧食收購質(zhì)量控制、當?shù)丶Z油出庫項目與強制檢驗的政策建議。
4.指導糧油經(jīng)營者建立質(zhì)量安全內(nèi)部管理制度,督促指導糧油經(jīng)營者執(zhí)行國家糧油質(zhì)量安全標準與技術規(guī)范,履行糧油質(zhì)量安全責任;指導農(nóng)戶科學儲糧,減少產(chǎn)后糧食損失。
5.參與糧食質(zhì)量安全重大事故與糾紛的調(diào)查、鑒定和評價,接受委托、仲裁等檢驗工作。
6.收集、分析、報送糧油質(zhì)量安全信息。
7.開展糧油質(zhì)量安全檢驗技術研究,開展有相關技術培訓與咨詢服務。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)發(fā)展改革委交辦的其他任務。
(二)單位構成
根據(jù)《中共重慶市黔江區(qū)委機構編制委員會辦公室關于調(diào)整重慶市黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會所屬事業(yè)單位設置的通知》(黔江委編辦發(fā)〔2021〕12號)文件精神,重慶市黔江區(qū)糧油質(zhì)量檢測站更名為重慶市黔江區(qū)糧油質(zhì)量安全監(jiān)測中心,仍為重慶市黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會管理的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位。核定事業(yè)編制7名。本單位為獨立核算事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)130.95萬元,其中:一般公共預算撥款130.95萬元。收入較去年增加9.64萬元,主要原因為人員工資正常調(diào)資。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)130.95萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出24.48萬元,衛(wèi)生健康支出7.36萬元,住房保障支出6.09萬元,糧油物資儲備支出93.02萬元。支出較去年增加9.64萬元,主要原因為人員工資正常調(diào)資。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入130.95萬元,一般公共預算財政撥款支出130.95萬元,比2024年增加9.64萬元。其中:基本支出130.95萬元,比2024年增加9.644萬元,主要原因是人員經(jīng)費預算增加,主要用于保障在職人員工資福利及社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。
黔江區(qū)糧油質(zhì)量安全監(jiān)測中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;公務用車購置費 0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。我單位2025年無項目支出預算。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。我單位沒有公務用車,2025年一般公共預算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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